來源: 安徽鹽業(yè)弘德實業(yè)發(fā)展有限公司 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2023.10.20
根據(jù)工作需要,安徽鹽業(yè)弘德實業(yè)發(fā)展有限公司擬對阜陽市迎駕永佳汽車銷售有限公司(以下簡稱:永佳公司)總經(jīng)理盧光輝同志開展經(jīng)濟責任審計暨內(nèi)控體系監(jiān)督評價專項審計,現(xiàn)采取公開比選的方式確定1家中介機構,具體事宜如下:
一、審計項目基本情況
永佳公司成立于2007年10月,是東風本田廠家在安徽區(qū)域授權的第六家、皖北地區(qū)第一家特約經(jīng)銷商。店面規(guī)模為B級店,占地約5000平方米,注冊資金1060萬元。永佳公司經(jīng)營范圍為:“東風本田”品牌汽車銷售及提供相關服務;機動車修理和維護;二手車經(jīng)銷;小微型客車租賃經(jīng)營服務;商務代理代辦服務(除許可業(yè)務外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可項目:保險兼業(yè)代理業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
二、審計目標
(一)經(jīng)濟責任審計目標
客觀評價盧光輝同志在永佳公司任職期間的履職情況,并針對發(fā)現(xiàn)的問題準確界定責任,促進永佳公司加強內(nèi)部管理、深化改革、提升發(fā)展質(zhì)量。
(二)內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計目標
圍繞重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)和重要崗位對永佳公司的內(nèi)部控制建立與實施情況開展監(jiān)督評價,準確揭示永佳公司風險隱患和內(nèi)部控制缺陷,促進永佳公司不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系。
三、審計期間和范圍
(一)審計期間
1.經(jīng)濟責任審計期間為2020年9月30日-2023年9月30日,必要時追溯到以前年度。
2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價基準日為2022年12月31日,內(nèi)部控制體系執(zhí)行有效性評價期間為2022年度。
(二)審計范圍
1.經(jīng)濟責任審計范圍為:全面審計2023年9月末永佳公司的資產(chǎn)負債情況及2020年9月以來內(nèi)部經(jīng)營管理情況。
2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價范圍:全面審計永佳公司內(nèi)部控制體系設計及執(zhí)行情況。
四、審計主要內(nèi)容
(一)經(jīng)濟責任審計主要內(nèi)容
1.貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策、上級單位的決策部署,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況。
2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況。
3.重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況。
4.企業(yè)法人治理結構的建立、健全和運行情況,內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況。
5.企業(yè)招標采購管理情況。
6.企業(yè)財務的真實合法效益情況,風險管控情況,遵守有關法律法規(guī)和財經(jīng)紀律情況。
7.在經(jīng)濟活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。
8.國有資本保值增值情況,有關目標責任制完成情況。
9.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
10.其他需要審計的內(nèi)容。
(二)內(nèi)控監(jiān)督評價主要內(nèi)容
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應用指引以及弘德公司及永佳公司的內(nèi)部控制制度,圍繞重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié),從內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素出發(fā),對2022年末永佳公司內(nèi)部控制設計有效性和2022年永佳公司內(nèi)部控制運行情況進行全面、客觀的評價。主要內(nèi)容包括:
1.全面開展治理結構監(jiān)督評價。對董事會、總經(jīng)理辦公會等治理機構和內(nèi)部機構設置情況進行監(jiān)督評價。
2.全面開展制度體系監(jiān)督評價。對公司章程、三重一大管理制度、董事會、總經(jīng)理辦公會等決策制度和投資、招標采購、產(chǎn)權管理、資金支付、合同管理等基本管理進行監(jiān)督。
3.全面開展授權管理和權力制衡監(jiān)督評價。按照不相容職務分離控制、授權審批控制等內(nèi)控體系管控要求,加強采購、銷售、投資管理、資金管理等重要業(yè)務領域各崗位的職責權限和審批程序監(jiān)督。
4.全面開展財務資金管理監(jiān)督評價。對資金的籌集和使用進行監(jiān)督。
5.全面開展購銷業(yè)務監(jiān)督評價。對商品的采購、銷售和資金收付,工程項目的招標采購等進行監(jiān)督。
五、投標單位相關要求
1.2020年至今,投標人需要有不少于兩個國有企業(yè)主要負責人經(jīng)濟責任審計工作業(yè)績且有不少于一個國有企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督評價或?qū)徲嫻ぷ鳂I(yè)績(投標人提供業(yè)務合同)。
2.此次項目團隊人數(shù)不少于3人,且至少包含1名注冊會計師;項目主審、項目經(jīng)理年齡在55周歲以內(nèi),應具有國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計及內(nèi)部控制審計工作經(jīng)驗,且執(zhí)業(yè)年限在3年以上,在投標單位工作兩年以上(提供社保證明),并持有執(zhí)業(yè)注冊會計師證書(提供證書復印件)。除項目主審、項目經(jīng)理外的其他項目團隊成員,在投標單位工作一年以上(提供社保證明)。
投標人需提供相應證明材料,并出具書面承諾;同時承諾,在審計征求意見稿出具前,項目主審、項目經(jīng)理不得撤場;實際到審計現(xiàn)場的項目主審與投標書上不一致,發(fā)標人有權解除合同并要求中標人賠償,投標書中的注冊會計師未能到現(xiàn)場的,扣除1萬元審計費;其他助理人員每調(diào)換1名扣除0.5萬元審計費,每減少1人扣除0.5萬元審計費。
3.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄(投標人須自行核查并出具書面承諾)。
4.能夠保守公司的商業(yè)秘密。
5.投標單位應確保進駐現(xiàn)場后1個月內(nèi)提供審計報告征求意見稿;業(yè)務約定書簽訂之日起2個月內(nèi)提交紙質(zhì)報告各6份(即經(jīng)濟責任審計報告6份、內(nèi)控體系監(jiān)督評價審計報告6份),同時提供電子版審計報告和審計工作底稿;并承諾中標后按時保質(zhì)完成工作(投標人提供書面承諾,且承諾若不能按時保質(zhì)完成工作,邀請方無須支付審計費,并承擔賠償責任)。
6.本項目采取資格后審方式,不滿足投標單位相關要求的投標報價無效。
六、審計機構確定辦法
1.確定原則:本著公開、公平、公正的原則確定合作審計機構。
2.確定方法:有效最低價法。最高限價為4萬元,報價小于、等于4萬元為有效報價,超過4萬元為無效報價。該項報價一經(jīng)詢價小組認可,即為簽約的合同價。一經(jīng)做出報價,有效期內(nèi)不可撤回。
3.若最低報價出現(xiàn)兩家或兩家以上相同者,且均通過詢價小組評審,將根據(jù)近3年業(yè)績情況確定中標人。
4.審計機構應根據(jù)評估范圍提供具體方案。
5.以上報價含所涉及的稅費等一切費用,并提供增值稅專用發(fā)票。
七、報價文件發(fā)送截止時間、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
請于2023年10月26日17時前通過電子郵件方式將報價文件(蓋章掃描件)發(fā)送至弘德公司法務審計部俞女士(郵箱地址:870241639@qq.com),聯(lián)系電話:0551-65283230(時間:8:30-11:30; 14:30-17:30,不含周末及節(jié)假日)。
安徽省鹽業(yè)弘德實業(yè)發(fā)展有限公司
2023年10月20日